vizitky pro zákazníka na Slovensku

  • (neregistrovaný)

    27. 11. 2007 12:54

    vyrobili jsme vizitky pro slovenského zákazníka, neplátce DPH. Pouze IČ.
    Vystavli jsme daňový doklad vč. DPH.
    Prosím je tento postup správný? DPH odvedeme na řádku 210.
    Jak by se postupovalo ,kdyby byl plátcem DPH?
    Děkuji všem za odpověď

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 11. 2007 12:57

      2007 (neregistrovaný)

      Re: vizitky pro zákazníka na Slovensku
      Pokud je neplátcem,pak zatížíte DPH - takže správně.Pokud by byl plátcem,pak Vy fakturujete bez DPH jako dodání zboží do EU a povinnost přiznat a odvést DPH má Váš slovenský zákazník.Na fa musíte v tom případě připsat na odkaz zákona o DPH podle kterého jste fakturovali bez DPH - par.64.

    • 27. 11. 2007 13:11

      Petr (neregistrovaný)

      Re: vizitky pro zákazníka na Slovensku
      děkuji za odpověď. Ještě dotaz, do přiznání DPH když bude plátcem budu uvádět, na kterém řádku?

    • 27. 11. 2007 13:18

      Šárka (neregistrovaný)

      Re: vizitky pro zákazníka na Slovensku
      řádek 410

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).