Strava na jaz.kurzu

  • (neregistrovaný)

    31. 12. 2007 17:14

    Prosím o radu. Jsme plátci DPH. Společnost s.r.o. uspořádala na víkend jazykový kurz. Zaplatila účastníkům (zaměstnancům + zaměstncům jiné firmy) ubytování, stravu (jen večeře) a kurz. Druhé firmě budeme refakturovat výdaje spojené s ubytováním. Uvažuji správně, když?:
    1) Ubytování 518/321 a odečtu DPH
    2) Kurz 518/321 (lektor není plátce DPH)

    3) Se stravou si nevím rady. Mám fakturu, na které je uvedeno ubytování a počet večeří. Byla jsem na školení, kde mi bylo řečeno, že si mohu odečíst u stravy DPH a zároveň stravu zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů. Ale už mi nikdo neřekl, podle kterého § to tak je. Mohu to takto opravdu zaúčtovat? Nebo mám stravu účtovat na 513. A co s tím DPH??

    4) refakturace ubytování 311/602 a DPH přiznám
    5) re fakturace stravy podle ad3)

    Prosím o odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).