DUZP na daňovém dokladu

  • (neregistrovaný)

    4. 1. 2008 15:24

    Dobrý den,
    naše společnost poskytuje služby. Někteří odběratelé chtějí faktury měsíčně, někteří čtvrtletně (jsme čtvrtletními plátci DPH).
    Uvedu s jakými náležitostmi fakturujeme:
    např. služba od 1.1.-31.1. s datumem vystavení a DUZP vždy k 10. v tomto měsíci
    a faktura za období od 1.1.-31.3. též s datumem vystavení a DUZP
    k 10.1. (tedy první měsíc ve čtvrtletí).
    Vím, že by to tak asi nemělo být, ale daň. přiznání podáváme
    za čtvrtletí. Nevím jak jinak to udělat, pan majitel si přeje fakturovat
    vždy k 10 v měsíci(na daný měsíc). Zálohové fa nechceme praktikovat, neboť teď už máme 600 klientů a bylo by to neuhlídatelené. Nejlépe by bylo přeci fakturovat zpětně že?.............děkuji moc moc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 1. 2008 17:50

      anonym (neregistrovaný)

      Re: DUZP na daňovém dokladu
      U služeb je DUZP i den vystavení daňového dokladu nebo dne uvedený ve smlouvě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).