Přechod na plátce DPH

  • (neregistrovaný)

    7. 1. 2008 12:59

    Jak se účtují zakázky realizované před nabytím účinnosti registrace k DPH, ale fakturované v rámci čtvrtletní fakturace až po nabytí účinnosti registrace? Konkrétně FO zabývající se překladatelskou činností je plátcem DPH od 1.12.2007, ale k 31.12. fakturuje veškeré zakázky za IV. čtvrtletí 2007, tedy i ty, které byly zadány a zákazníkovi dodány před nebytím účinnosti registrace. Podléhají i tyto zakázky DPH 19%? Nebo jak správně postupovat? Děkuji předem za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).