Faktura z EU a DPH

  • (neregistrovaný)

    18. 2. 2011 10:03

    Dobrý den, zřejmě se již začínám do problematiky DPH zamotávat, proto bych se Vás ráda zeptala, jak postupovat v dále uvedeném případě: naše společnost (plátce) obdržela v lednu 2011 fakturu od polského neplátce, který v ČR školil české subj. Na faktuře polský neplátce účtuje náhradu cestovních a stravovacích výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem lektorské činnosti v ČR. Jak s fa naložit z pohledu DPH? Uvádí se někde v přiznání, je třeba provést "dodanění"?
    Děkuji moc za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 2. 2011 12:51

      tomas.dlask (neregistrovaný)

      Dobrý den,

      odpověděl nám daňový specialista, pan Radek Novák, ze společnosti Emonaservis:

      Pakliže jste přesvědčena, že jde o neplátce daně v Polsku, tedy v EU, postupujete stejně, jako když nakupujete plnění od ostatních neplátců daně v ČR. Nedochází tedy k přenesení povinnosti DPH, žádnou DPH neuplatňujete na vstupu a ani neuvádíte v přiznání. Pro jistotu si ale ověřte, zda Váš polský dodavatel opravdu není plátce DPH.

      Hezký den!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).