Účtování nákupu a spotřeby materiálu

  • (neregistrovaný)

    13. 2. 2008 11:38

    Prosím o radu:

    Vedeme podvojné účetnictví, a to způsobem A, tzn. všechen nakoupený materiál dáváme rovnou do nákladů, protože dochází prakticky ihned k jeho spotřebě. Ke konci roku se ale zbylý materiál sváží na sklad a já potřebuji poradit, jak to zaúčtovat. K 31.12.2007 jsme přijali materiál za 350000 Kč a z toho ještě ten samý den vydali za 33000 Kč. Co s tím?

    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).