Dod.DPH

  • (neregistrovaný)

    18. 2. 2008 15:06

    Mám prosbu jak se postupuje v případě dodatečného DPH? Až nyní jsem zjistila že jsem v červenci 2x zaúčtovala tu samou fakturu. Musím k tomu datu udělat storno a na základě toho dodatečné? To bude teda s datem na červenec? Nebo to mám udělat k prosinci? Moc děkuji za odpovědi

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 2. 2008 15:38

      Lucie (neregistrovaný)

      Re: Dod.DPH
      Dobrý den. Na dodatečné DPH se uvádí datum zjištění. Pokud jste tedy zjistila chybu nyní, bude datum např. dnešní ale pro období např. III.Q 2007.
      Do dodatečného přiznání se uvádějí pouze změny. Takže pokud šlo o fakturu dodavatelskou, tak u řásku 310+315 uvádíte rozdíl s minusem + řádek 750+780 = kde je právě uveden rozdíl.
      Co se týče účtování, tak vych udělala záporný STORNO doklad se stejným datem, jako je faktura. To je dobré pro zpětnou kontrolu.
      Lucie

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).