Interní dobropis

  • (neregistrovaný)

    27. 2. 2008 6:46

    V roce 2007 jsme poskytli zdanitelné plnění s 5% DPH pro neplátce (VZP). Dnes máme vyúčtování, kdy VZP malou část plnění neuzná a vystavíme interní dobropis s 9% (počítáno shora z neuznané částky). Je to správně?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).