Dohadné položky r.2007.

  • (neregistrovaný)

    11. 3. 2008 14:06

    Dobrý deň,
    mohol by mi, prosím, niekto poradiť ako mám zaúčtovať rozdiel, ktorý vznikol medzi zaúčtovaným dohadom na služby v roku 2007 a skutočnou faktúrou, ktorú sme dostali v roku 2008?
    Má sa to účtovať do roku 2008 ako mimoriadny výnos?
    Ďakujem :)
    Monika

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).