Re: přerušení daň odpisu a následný pro
Při prodeji je daňovým nákladem zůstatková cena prodaného majetku + příslušný roční odpis, dohromady ve vašem případě celá pořizovací cena. Proti ní je ovšem cena prodejní, to je zdanitelný příjem. A pak už jen nevím, proč vás tak trápí být ve ztrátě... :-).
Re: přerušení daň odpisu a následný pro
je to dost vysoká částka a to již druhým rokem, takže bych nerada někde po finančních úřadech a tak... vím, že mi to může být úplně jedno, nejde o mě,,, ale já poctivka poctivá.... nemohlby jstemi ještě poradit jak by jste zaúčtoval v letošním roce předpis na daň z příjmu FO za rok 2006 a 2005.. ty předemnou se na to vyflákly.. děkuji
Re: přerušení daň odpisu a následný pro
Dobrá otázka, správně mělo být účtováno klasicky 591,593/341, ovšem to měla být poslední účetní operace roku, před sestavením výkazů. Nehledě na to, že máte tedy za ta minulá léta blbě uzávěrku, účtovat 591 do běžného období mi přijde poněkud kách. Nějaký trojkový účet by měl být teď o tuto nezaúčtovanou daň nevyrovnaný, proti tomu bych to asi naúčtoval. Je to hodně debilní, ale možná lepší než na 591, to by vám nesedělo v letošním (2007) roce přiznání na 591 vůbec. Jsou to náklady nedaňové, tak maximálně budou na vás lidi divně koukat, kam to účtujete, na daň to ale vliv nemá.
Jistě bude mít nějaký specialista na účto lepší nápad než já, ryzí amatér :-))
Re: přerušení daň odpisu a následný pro
no to je právě to, nesedí mi 341 a tak jsem to dala na 588. Je to nedaňové a vztahuje se to k minulým období. teď nevím jestli to mám zoohlednit v příloze poněvadž tato částka snižuje o cca 300 tis účetní utrátu a tím i vlastní kapitál, a podle mě je tato firma těsně před smrtí.. ale to mě vlastně zajímat nemusí že::) jsem přebýrala účto po účet firmě a to se člověk diví co vše jde udělat.. a nikoho to netrápí.. a já jsem z toho vyřízená.. děkuji za odpoveď.. a pokud se vám chce ještě přemýšlet a pobavit se, tak v 05 vznikl nedoplatek na SP i ZP. Také je to celé bez předpisu v roce 06. Uhrady jsou účtovány 336/221 a ani není rozdělováno penále.. takže mi teď vychází že SP i ZP org dluží OSVČ docela dobré prachy.jenže nedluží a já už neměla sílu zkoumat kam co, tak jsem zůstatek 336 dal na 491/336. Dle org již doplaceno.. nebo máte jiný nápad.. děkuji
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
26. 3. 2008 11:20
Dobrý den. Prosím o radu. Už si nevím rady a termín se blíží. OSVČ, PU pořídila v 12/06 svářecí soupravu za 83 tis. rok 2006 neodpisovali ani daň ani účetně. Letos je ve ztrátě a nechtěla daňově odepisovat, ale součastně majetek v 06/07 prodala. Provedla jsem účetní odpisy ve výši 6920,- Kč, o které navýším HV.Pak jsem majetek vyřadila:
082/022 83 tis
541/082 76 080,- Kč
551/082 6 920,- Kč. ÚO
vzhledem k tomu, že je 541 daňový a tam uvedena ZC účetní, tak se mi vlastně dostala celá částka do daň nákladů. a nevím zda je to dobře. Je i jasné, že by částka DO nebyla moc veliká, a ztráta je ve výši 450 tis, takže by to moc nezměnilo. Jde mi jen o to zda je to dobře. Už jsem zoufalá.. prosím někoho o radu...děkuji . teď mě jěště napadlo, zda by bylo hodně špatně, kdybych oo účet 541 navýšila HV. Děkuji za odpovědi