DPH EU + provize

  • (neregistrovaný)

    4. 4. 2008 10:58

    Prosím o radu. Mám v účtu fakturu od majitele firmy pro jeho zahraničního partnera - plátce DPH. Jde o provizi za prodej zboží zahraničního partnera, které majitel firmy prodal v ČR. Provizi vyfakturoval majitel partnerovi v zahraničí bez DPH. Je to správně? A když ano / což mi majitel firmy tvrdí/, píšu v přiznání DPH na řádek 440?? Ještě pozn.: zboží odebral majitel čs.firmy, fakturoval ho českým firmám - vše má v účetnictví. provize je z objemu prodeje.
    Máte někdo zkušenost s takovým případem??
    děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 4. 2008 12:34

      Helena K. (neregistrovaný)

      Re: DPH EU + provize
      Zdravím, my to máme na druhé straně - platíme a fa z EU i 3.zemí jsou bez DPH a děláme dodanění a uplatnění odpočtu - z toho vyplývá , že na výstupu se jedná o službu - ř. 510 (pokud systém neumožńuje přičítat, tak ř. 440.(je to služba vyjmenovaná v §10 odst.6)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).