Fakturace výstav ve třetích zemích

  • (neregistrovaný)

    5. 4. 2008 11:04

    Prosím nemá někdo zkušenosti s fakturací výstav pořádaných ve třetích zemích. Naše společnost tam zajištuje plochy pro české plátce. A teĎ nevím jak to udělat. Některé firmy chtějí jen jednu částku a některým musíme na fakturu rozepsat veškeré služby zvlášť. tak nevím zda u toho když je rozepisuju musím už i členi DPH... je to vše na jednom dokladu ale musím to rozepsat?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 5. 4. 2008 16:57

      LeaX (neregistrovaný)

      Re: Fakturace výstav ve třetích zemích
      Především je třeba postupovat v souladu s § 10/4/a ZDPH - jsou zde zahrnuty i související služby. Skutečnost, zda DPH bude rozepsáno, či nikoliv, to není z hlediska tuzemského ZDPH rozhodující, české DPH tam nebude. Každopádně by to chtělo zjistit, zda, případně jaké daně po Vás bude chtí příslušná třetí země.

    • 6. 4. 2008 9:27

      Jarka (neregistrovaný)

      Re: Fakturace výstav ve třetích zemích
      No to právě není tak snadné... ve výkladech se říká, že pokud se to rozepisuje, tak se musí danit dle našich daní. Jenže i v těch výkladech se už motám... jen okrajově jsem se ptala na FU (byla jsem tam s jiným problémem).. a tam taky bylo řečeno že je to podstatné, zda je to balíček služeb nebo jednotlivě.
      A co se týče třetích zemí, tak se jedná o Rusko a čínu...tak to tam není moc jednoduché...tak nikdo zatím nic nepožadoval...

      A tak se ptám, zda někdo nemá podobné zkušenosti s fakturací výstav. ráda bych si popovídala s někým kdo to fakturuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).