Fakturace do zemí EU

  • (neregistrovaný)

    18. 4. 2008 17:36

    manžel podniká v mezinárodní přepravě. pouze po zemích EU. je plátce DPH. místo plnění je vždy mimo území ČR. když vystavuju fakturu tak bez dph (§10).musím tuto daň někde zohledňovat na přiznání? kurz musím vždy zvolit ke dni DUZP? jak je to pak u přijatých faktur ze zahraničí (registrováni k DPH)? tam se DPH na přiznání nějak zohledňuje když mi budou DPH na žádost posílat zpět? tam mi fakturují cca dekádně. jak tam volit kurz? díky moc za praktické rady. diskuzí tu proběhlo mnoho, ale z některých nejsem moc moudrá.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 4. 2008 17:46

      jarka25 (neregistrovaný)

      Re: fakturace do zemí EU
      ještě jedna věc - DUZP je datum nakládky nebo vykládky. myslím, že vykládka, je to tak správně? díky

    • 20. 4. 2008 9:21

      dan (neregistrovaný)

      Re: fakturace do zemí EU
      1. Kurs volíte v účetnictví nebo DE sama podle vlastní úvahy. My vycházíme vždy z data vystavení faktury nebo daňového dokladu.
      2.Při vaší fakturaci služeb do EU, máte-li DIČ odběratele, uplatňujete tzv. přechýlení daně - reverse charge. Uplatníte sazbu 0% a na dokladu napíšete, že toto plnění je zdanitelné v zemi odběratele. Dále se o to už nestaráte.

      3.Datumem UZP je vždy datum vykládky.
      4.Když dostanete fakturu z jiné země EU s nulovou DPH a nejde o plnění dle § 69, sama si dopočítáte 19% daně a tuto položku uvedete v Přiznání k DPH, řádek 230. Tak to děláme my od roku 2004 a zatím žádný problém s Fin. úřadem.
      POZOR na přepravy při vývozu nebo dovozu zboží z EU nebo do EU - § 69, pokud přepravujete jen po území EU, ale zboží jde z třetí nebo do třetí země(mimo EU).Poskutujete jen část přepravních služeb. Pak platí výklad min.financí, který najdete na:http://cds2005.mfcr.cz/FAQ/DPH_osvobozeni.html

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).