Re: Přefakturace cestovních náhrad
Dotaz je příliš strohý, proč přefakturováváte jenom cestovní náhrdy?? Není to náhodou součást nějaké služby, kterou vykonávají vaši zaměstnanci pro jiný subjekt?? Nemá být cestovné součástí kalkulace nákladů za tuto službu? Pak byste fakturoval službu jako celek a s odpovídající DPH.
Re: Přefakturace cestovních náhrad
abych upřesnil , mám 2 firmy - FO a s.r.o (100%vlastník), jedná se o dovoz a prodej OA. S.r.o. přivezla pro FO auto ze zhraničí, v s.r.o. jsme vyúčtovali zahraniční služební cestu (dali si ji do nákladů) a chceme to přefakturovat FO. Bude tam tedy DPH? Ještě jednou díky
Re: Přefakturace cestovních náhrad
S.r.o. vyfakturuje FO služby spojené se zajištěním pořízení OA z EU a fakturováno bude s 19 % DPH. FO ale nemá nárok na odpočet DPH (jde o náklad související s pořízením OA, kde není nárok na odpočet) a tato fakturovaná částka bude součástí vstupní ceny OA.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
8. 5. 2008 20:44
Dobrý večer, jsem plátce DPH, přefakturovávám cestovní náhrady zahraniční - stravné, nákup PHM (v zahraničí), kapesné zaměstnanců. Musím k těmto položkám přidat DPH ?
Děkuji za váš čas a trpělivost