Dobropis v DE

  • (neregistrovaný)

    22. 5. 2008 7:05

    Prosím Vás o radu,jsem začínající účetní a nevím si rady.Vedu daňovou evidenci. Omylem jsem vystavila v 12/2007 1 fakturu dvakrát na stejnou částku. Když jsem si toho všimla, tak odběratel chtěl vystavit na druhou fakturu dobropis. Udělala jsem dobropis (DUZP 30.12.2007) a aby se mi vyrovnalo DPH v přiznání k DPH, tak jsem udělala výdajový pokladní doklad na stejnou částku. To bylo v roce 2007 a faktura i dobropis byly vyrovnány započtením pohledávek a závazků až v roce 2008. Takže mám dobropis jakoby dvakrát uhrazen. Nevyznám se v dobropisech, tak mi to prosím Vás někdo "polopatě" vysvětlete a poraďte mi prosím, co s tím mám dělat. Mám smazat VPD v 12/2007, ale to mi pak nebude souhlasit s podaným přiznáním k DPH.Předem děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 22. 5. 2008 10:10

      Líba (neregistrovaný)

      Re: Dobropis v DE
      Dobropis se chová jako faktura s mínusovým znaménkem. Takže stejně jako odvádíte DPH na základě faktury a nikoliv na základě příjmového dokladu až při úhradě, tak je taky dobropis dostatečným dokladem pro DPH. Výdajový doklad jste vystavovat v r. 2007 neměla, doufám, že to nebyla tak významná částka, aby to v DE ovlivnilo daň z příjmu.

    • 22. 5. 2008 15:16

      p. (neregistrovaný)

      Re: Dobropis v DE
      Něco jsem si ještě pročetla a začínám to chápat.Měla jsem zaúčtovat dobropis s datem doručení a teprve v tom momentě bych to dostala do DPH. To jsem neudělala, v DPH jsem to neměla, tak jsem si podle nápovědy programu (špatně jsem ji pochopila) zaúčtovala pokladní doklad. A teď řeším, když jsem dobropis doručila v lednu a započítala ho už do prosince, to by mělo být DPH vlastně až v 1.Q 2008,že? Může po nás FÚ vymáhat nějaký úrok nebo penále??

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).