Faktura zahraničí

  • (neregistrovaný)

    20. 6. 2008 11:45

    Dobrý den. Začínáme obchodovat s Rakouskem. Oni nám pošlou dílce, my je smontujeme a zašleme zpět. Fakturovat budeme za služby. DPH bude 0, jsou platci. Jak se to promítne v přiznání DPH. Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 6. 2008 12:07

      Marek (neregistrovaný)

      Re: Faktura zahraničí
      Máte pravdu, jedná se o práce na věci movité, splňujete podmínky § 10/5 a tady dojde k reverse-charge na Rakušana. Jenom si pohlídejte důkazní prostředky o tom, že skutečně byly dílce odeslány mimo tuzemsko.
      V DAP toto uvedete v ř. 510 a na fakturu uvedete odkaz na osvobození viz. § 33 ZDPH.

    • 20. 6. 2008 12:10

      Dana (neregistrovaný)

      Re: Faktura zahraničí
      Děkuji.Takže celou fakturovanou částku zapíši na ř.510 a za čtvrtletí odevzdám souhrnné hlášení. Nikde jinde se to neuvádí.

    • 20. 6. 2008 12:31

      Marek (neregistrovaný)

      Re: Faktura zahraničí
      Toto plnění se Vám objeví pouze v ř. 510 - celou částkou, protože se jedná o službu, neuvádí se v souhrnném hlášení, tam se uvádí pouze dodání zboží v souladu s § 64 ZDPH, tedy rozvádíte údaje z ř. 410 DAP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).