Jak vplnit dodatečné daňové přiznání

  • (neregistrovaný)

    13. 7. 2008 12:32

    Prosím o radu jak postupovat při vyplnění dodatečného přiznání k DPH. Podnikatel dovystavil v červnu 2008 zpětně faktury za služby provedené ve 2.Q 2007, které nezahrnul ve 2. čtvrtletí 2007 pro výpočet DPH. Nevím jak vyplnit dodatečné přiznání k DPH. Mám uvést jen rozdíl, tzn. uvést jen hodnoty z dodatečně vystavených faktur na řádek 210 a poté na řádek 510 a 730 a daňovou povinnost na řádek 780 ? Budou řádky nároku na odpočet nulové, když žádné nové faktury nepřijal?
    Předem moc děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 13. 7. 2008 12:40

      Irena (neregistrovaný)

      Re: Jak vplnit dodatečné daňové přiznání
      Ano, do dodatečného přiznání k DPH se uvádějí jen rozdíly proti původnímu přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).