Vratka DPH z EU

  • (neregistrovaný)

    22. 7. 2008 9:45

    FO vedoucí DE, plátce DPH uzavřel smlouvu se společností, kdy mu z faktur za čerpání PHM v EU po času vracejí TVA. Ted dorazila první vratka na BÚ, no a já nevím kam s ní? Myslím si že do příjmů ovlivňující základ daně když fakrury za PHM šly celé do uzn.výdajů .Můžu to dát jako ostatní příjmy ovlivňující základ daně a poznamenat si tam že se jedná právě o ty vratky TVA? Máte někdo s tím zkušenosti? V PÚ to vím, ale tady se chci s něčí pomocí ujistit, abych kamarádovi blbě neporadila.Díky

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).