Re: Dovoz zboží ze Švýcarska
1) Daňovým dokladem není FA, ale JSD.
2) Cizí měna musí být přepočtena kurzem celnice (z JSD)
3) Povinnost přiznat daň je ke dni vzniku celního dluhu a to i v případě, že je zboží bez cla.
4) Základem daně při dovozu zboží je souče základu pro vyměření cla, clo, poplatky splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení, v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud nejsou zahrnuty do základu daně při vyměření cla. Dále spotřební daně, pokud zboží podléhá spotřební dani.
5) Pokud jinak splňujete podmínky pro uplatnění daně na vstupu, pak máte nárok na odpočet daně.
6) V DP k DPH uvedete na ř. 260 a pokud máte nárok na odpočet, pak i na ř. 340.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
29. 8. 2008 13:46
Dobrý den,
potřebuji si trochu ujistit své informace. Můžete mi poradit?
Podnikatel, fyzická osoba, měsíční plátce DPH dovezl zboží (stroj) za účelem dalšího prodeje ze Švýcarska.
Transport zboží byl autodopravcen (český autodopravce, který na faktuře uvedl, že cena za přepravu je osvobozena od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., paragrafu 69 - tzn. že zbytek ceny této dopravy, která není zahrunuta v JSD je základem pro DPH?) ze Švýcarska přímo do ČR a poté byl uskladněn v celnim skladu, kde je poté podnikatel zboží vyzvedl.
A teď: fakturu za zboží si ocením kurzem vystavení této faktury a k tomu přičtu DPH v odpovídající výši 19 %. DPH odvedu svému FÚ a mohu si uplatnit odpočet u této faktury, tak ihned toto DPH nárokuji. Vše budu zahrnovat do přiznání DPH v měsíci, ve kterém jsem fakturu zaúčtovali.
.. a nebo musím dodaňovat dle JSD, kde mám uveden základ pro clo, který je zároveň i základem pro DPH, nepřepočítávám kurzem ČNB a ještě připočtu zbytek ceny z přepravy?
Děkuji za odpovědi Lucie