Re: nedokončená výroba na konci roku
já jsem si načetla že bych měla účtovat právě na konci roku podle té kalkulace- materiál práce... 121/611 ale na začátku roku zas odúčtuju 611/121?? interním dokladem a vyfakturuju? to mi není jasné. zkusíte my vysvětlit, jak to myslíte vy? děkuji
Re: nedokončená výroba na konci roku
Prosím a jak to bude při účtování skladu A:
předpokládaná účtovaná práce + materiál v prodejních cenách 121/611, a výdejka ze skladu 501/112 ve skladních cenách?
Prosím o radu.
Re: nedokončená výroba na konci roku
DPH si uplatnitě v tom měsíci, kdy je materiál nakoupen, takže na 112 materiál bez DPH,
vše si veďte přesně - měla jsem kontrolu z FU a oni byli schopni
přepočítávat materiál na skladě atd jak byl dán do spotřeby - hřebíky přesný počet . já se jim smála, , že to přece nejde - oni totiž chtěli ,abych měla napsáno kolik a kde hřebíků zatloukli .
Re: nedokončená výroba na konci roku
Na konci roku si vyjedete onu zakázku, dle Vaší evidence.
Náklady , které na ni naběhly zaúčtujete 121/611 s 5 účty neděláte nic(pokud nedáváte na sklad). Mzdy můžete skutečné(evidované na zakázce) nebo dle kalkulace včetně odvodů. Materiál v cenách nákupních(ne prodejních, jak tady někdo píše). V novém roce při účtování nedokončené B o ni budete účtovat zas až na konci roku (ne při vyfakturování zakázky) a to 611/121 NV roku 2008 a 121/611 NV roku 2009.
Re: nedokončená výroba na konci roku
Vemete náklady na vydaný materiál,náklady na mzdy dle počtu odpracovaných hodin( můžete použít i kalkulovanou mzdu), případně cestovné nebo kooperace. Materiál za pořizovací ceny (výdejky za skladu) dle vašeho soupisu .Vyjde nějaká suma, tu zaúčtujete na121/611.
Re:děkuju Vám.
>>>>Instalatérská, máme soupis materiálu a počet hodin
>>>>prací.
>>>Vemete náklady na vydaný materiál,náklady na mzdy dle
>>>počtu odpracovaných hodin( můžete použít i
>>>kalkulovanou mzdu), případně cestovné nebo kooperace.
>>>Materiál za
>>>pořizovací ceny (výdejky za skladu) dle vašeho
>>>soupisu
>>>.Vyjde nějaká suma, tu zaúčtujete na121/611.
>>Děkuji mnohokrát, a ještě poslední dotaz výdejku
>>materiálu ze skladu zaúčtuju 501/112, že jo?
>ano
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
10. 12. 2008 7:25
Na konci roku nám zůstane jedna rozpracovaná zakázka-nakoupaný materiál a samozřejmě práce našich zaměstnanců na ní. Účtujeme Bčkem tzn. že všechen mat. účtuju na 501 s rozlišením zakázek. Takže teď na konci roku udělám klakulaci této rozpracované zakázky a ten materiál musím vrátit ze spotřeby - to bude nedokončená výroba spolu s náklady na mzdy zaměstnanců, kteří na zakázce pracovali - právě podle kalkulace? Prosím jak zaúčtuju na konci roku a pak na začátku až se bude pokračovat v práci a následně fakturovat? A jakým dokladem? Děkuji.