Dobropis

  • (neregistrovaný)

    19. 12. 2008 19:22

    Dobrý den,
    moc prosím o radu:
    OSVČ vedoucí daňovou evidenci, nejdříve byl plátcem DPH a v tý době vystavil fakturu (např. 10000,- + 1190 DPH = 11900,-) a z ní klasicky odvedl DPH,
    nyní již není plátcem DPH a má tuto fakturu dobropisovat a vystavit novou na stejnou částku. Jak bude postupovat?
    Vystaví dobropis a novou fakturu na částku 10000 nebo na 11900? Bez vyčíslení DPH?

    Moc děkuji a přeji hezký večer.
    Lenka K.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).