Vzajemny zapocet

  • (neregistrovaný)

    12. 1. 2009 8:04

    dobry den, firma mi zaslala dobropis a pote vzajemny zapocet, jen ted nevim jak zaevidovat fakturu ke ktere to patri.jestli tu dobropisovanou castku dat se zakladem 0%dph nebo tu castku dat jako zalohu.dekuji!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 1. 2009 8:33

      Zuzana (neregistrovaný)

      Re: vzajemny zapocet
      Musíte zaúčtovat závazek v celé výši vč. DPH a pohledávku také v celé výši. Napr. 311/602 - 100 Kč, 501/321 60 Kč. Zápočet je 60 Kč, ponížíte pohledávku o 60 Kč 395/311 60 Kč, a "uhradíte" závazek 321/395 60 Kč (395 je v této fázi nulový a na odběrateli máte 40 Kč, které obdržíte bankou nebo pokladnou.) Zkuste si to nakreslit, je to jednoduche, jen pochopit princip

    • 12. 1. 2009 8:35

      Zuzana (neregistrovaný)

      Re: vzajemny zapocet
      Prominte, čtu narychlo :-) Jedná se o dobropis ne o vystavenou. Každopádně DUZP bude jiné, účtovala bych o dokladech s DPH

    • 12. 1. 2009 8:48

      ver. (neregistrovaný)

      Re: vzajemny zapocet
      Dph jsem si uz ponizila pri evidenci dobropisu, ted se mi jen jedna zda fakturu ke ktere se to vztahuje ten zapocet tak jak ji mam ponizit o tu dobropisovanou castku, zda zalohou nebo s 0%dph to asi vyjde nastejno...ne??

    • 12. 1. 2009 8:58

      Zuzana (neregistrovaný)

      Re: vzajemny zapocet
      DPH již máte v pořádku, ponížené dobropisem. Teď započtite dobropis 395/321. Na 321 zůstane to, co se má skutečně uhradit. Zálohu s DPH už do toho neplette

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).