Re: Materiál pořízený v prosinci
Co je to normálně?:-) Myslíte metodu A, tj. účtovat přes účty 1xx? Měli byste mít směrnici, kde byste to specifikovali.
Pokud je materiál ihned zpracováván a jediná výjimka jsou cihly, tak můžete hned účtovat přes 112.
Re: Materiál pořízený v prosinci
Ano, všechen ostatní materiál je hned spotřebován, jen ty cihly se už nestihly zdělat. S tím skladem zatím nevíme, jak budem učtovat, budou se domlouvat s daňovým poradcem. Co myslíte, který způsob je nejlepší?? Hlavně nejmíň náročný na čas :-)). Jinak děkuji za odpověď
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
12. 1. 2009 9:10
Dobrý den, naše s.r.o. zatím nevede skladovou evidenci, materiál dáváme přímo do spotřeby, v prosinci 2008 byly nakoupeny cihly, které se samozřejmě nestačili spotřebovat, jak zaúčtovat fakturu??? Mám to dát zase na 5 jako normálně a pak VUD na 112, nebo tu fakturu můžu zrovna zaúčtovat na 112?????Děkuji.