Dodat. daňové přiznání k DPH 2008 - 2009

  • (neregistrovaný)

    15. 1. 2009 9:19

    Pokud obdržím např. 30. ledna 2009 fakturu od dodavatele se zdanitelným plněním 31. 12. 2008 za službu, kde uplatňuji plný nárok na DPH, mohu tuto fakturu zahrnout do dodatečného přiznání k DPH za prosinec 2008 nebo ji musím uvést do řádného přiznání k DPH za leden 2009? Dotaz souvisí vlastně i s tím, že na dodatečném přiznání za prosinec 2008 bych kompenzoval daňovou povinnost u vystavených faktur, které nebyly vystaveny do data podání řádného daňového přiznání za prosinec 2008. Děkuji předem za odpovědi.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).