Dobropis

  • (neregistrovaný)

    18. 1. 2009 12:55

    Vedeme účetnictví. V říjnu v roce 2008 jsme přijali od dodavatele dobropis k faktuře z roku 2007. Nevím jakým způsobem tento dobropis zaúčtovat. Mínusem na 501/321 nebo na 315/648. Je potřeba dělat dodatečné daň. přiznání za rok 2007? Děkuji!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).