Faktura vystavená - 12/08 - plnění 01/09

  • (neregistrovaný)

    20. 1. 2009 8:42

    Dobrý den,

    mám takový dotaz. Od našich zákazníků jsme v prosinci loňského roku přijali platbu předem za plnění, které je stanoveno od 1.1.2009 - 30.6.2009.

    Na přijatou platbu jsme vystavili daňový doklad k přijaté platbě v prosinci a následně jsme pak vystavili i koncovou fakturu s DUZP prosincovým.

    Otázka zní, jak moc velká je to chyba, že koncová fakturu (0,- Kč k úhradě) je vystavena s DUZP prosincovým, nikoliv s DUZP lednovým od kdy dané plnění platí.

    Děkuji za Váše odpovědi.

    Peťa

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 1. 2009 9:34

      J. (neregistrovaný)

      Re: Faktura vystavená - 12/08 - plnění 0
      Zákon o DPH, § 21 ost.6
      Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
      a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou platbu, a to tím dnem, který nastane dříve
      Máte to správě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).