Přiznání k dph-faktura z eu PROSÍM

  • (neregistrovaný)

    21. 1. 2009 14:30

    Dobrý den,
    prosím móóóc o radu.
    Plátce daně FO využívá inzertní server v Polsku - inzertní služby. Firma z Polska plátce daně v Polsku vystavila daňový doklad na tuto službu,kde není vyčísleno DPH.Jedná se o pravidelné měsíční fakturaci této služby.Na dokladu je uvedena pouze částka bez daně s poznámkou, že služba nepodléhá podle jejich zákona zdanění.

    Má povinnost FO u nás si samovyměřit daň odvést a následně odečíst. Kde to má uvést v daň . přiznání.

    Děkuji moc za odpovědi.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 1. 2009 14:41

      1 (neregistrovaný)

      Re: přiznání k dph-faktura z eu PROSÍM
      >Dobrý den,
      >prosím móóóc o radu.
      >Plátce daně FO využívá inzertní server v Polsku -
      >inzertní služby. Firma z Polska plátce daně v Polsku
      >vystavila daňový doklad na tuto službu,kde není vyčísleno
      >DPH.Jedná se o pravidelné měsíční fakturaci této
      >služby.Na dokladu je uvedena pouze částka bez daně s
      >poznámkou, že služba nepodléhá podle jejich zákona zdanění.
      >
      >Má povinnost FO u nás si samovyměřit daň odvést a
      >následně odečíst. Kde to má uvést v daň . přiznání.
      >
      >Děkuji moc za odpovědi.230 a 330

    • 21. 1. 2009 17:09

      Miloš Bílý (neregistrovaný)

      Re: přiznání k dph-faktura z eu PROSÍM
      Zdravím , řekl bych že PL firma Vám to již fakturuje bez DPH jako prodej služby plátci do EU , tedy Váš daňově uznatelný výdej s vlivem na zisk jako pořízení služby od plátce z EU , kde - a nyní hovořím o jednoduchém účetnictví - tzv. daňové evidenci ( podvojné neumím ), si do kolonky v DPH řádek 230 u položky základ daně uvedete základ daně ( tedy to co Vám fakturuje a to co skutečně platíte ) a u položky daň na výstupu uvedete vypočítanou DPH i když nikde vyčíslena není ( tedy pokud platíte např. 100,- EUR , tak 100 x kurz cca 27 = 2700 Kč x 0,19 = 513,- Kč ) . Naproti tomu pak v řádku 330 budete postupovat stejně , vypíšete stejné údaje jako u řádku 230 a platby , tedy DPH na vstupu i výstupu se proti sobě započtou , výsledek Vašeho DPH zatížení je z této transakce 0 a finančnímu úřadu v CZ i PL taky nic neuteče , nabalí si to do globálních statistik a vzájemných obchodů mezi jednotlivými státy atd. atd. Pokud mé vysvětlení není dostačující ( někdy se neumím až tak dobře výjádřit ) , můžete mne kdykoliv kontaktovat na tel : 774201919 nebo na e-mailu milos.bily@odvezteto.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).