Doklad zařazený v dubnu a DPH v prosinci

  • (neregistrovaný)

    2. 2. 2009 11:03

    Dobrý den, prosím o radu, v dubnu jsem zaúčtovala PKV výdaj na platbu zálohy E-onu 343/211(k tomu jsem přicvakla, daňový doklad na přijatou platbu), nevplnila jsem však v dokladu datum usk. zd. plnění, takže jsem DPH nenárokovala a vyplnila jsem to UZP zpětně do dokladu až ve IV.kvartále 2008, může to tak být, že doklad je pod číslem 14 v dubnu, ale DPH je nárokováno až v prosinci a tím pádem ho mám v záznamní povinnosti pro DPH v prosinci.
    Děkuji moc
    Jáňa

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).