Zaúčtování dobropis x vrubopis

  • (neregistrovaný)

    4. 2. 2009 7:38

    Dobrý den,
    v prosinci 2008 jsem omylem vystavila fakturu na Slovensko s nižší částkou než měla být. Použiji tedy pro opravu daňový vrubopis s datem leden 2009? Dále jsem vystavila omylem ještě jednu fakturu na Slovensko v prosinci 2008,která vůbec neměla být vystavená. Tu bych vystornovala a podala opravné přiznání k DPH a souhrnné hlášení? Jak má vypadat daňový vrubopis. Má být v hlavičce přímo napsáno vrubopis? Nevím,jak to v programu vystavit..

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).