Re: Intrastat-tuzemské faktury do zahran
Ještě se chci zeptat, ve kterém měsíci hlásit odeslání nebo přijetí zboží a do jakého měsíce přiznat DPH.
Fakturu vystavíme v lednu a zboží je odesláno fyzicky až v únoru poštou nebo dopravcem.
Faktura přijatá je vystavena v lednu a zboží fyzicky přijde až v únoru.
Moc prosím o radu.
Re: Intrastat-tuzemské faktury do zahran
1./Do výkazu pro Intr. se uvádějí i údaje o pohybu zboží pro neplátce.
2./uvádí se do měsíce ve kterém došlo k odeslání nebo přijetí zboží
3./může to být i měsíc následující po měsícei, ve kterém došlo k odeslání nebo přijetí zboží, pokud je v něm daná transkace přiznávaná k DPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
9. 2. 2009 9:19
Budu poprvé sestavovat hlášení intrastat. Chci se zeptat, zda se tam uvádí a pokud ano jak, když fakturujeme zboží do zahraníčí neplátci DPH. V účetnictví máme vystavenou tuzemskou fakturu i s DPH.
Fyzicky posíláme zboží do zahraničí většinou poštou nebo přes službu (PPL apod.) na adresu zahraničního odběratele.