Intrastat-tuzemské faktury do zahraničí

  • (neregistrovaný)

    9. 2. 2009 9:19

    Budu poprvé sestavovat hlášení intrastat. Chci se zeptat, zda se tam uvádí a pokud ano jak, když fakturujeme zboží do zahraníčí neplátci DPH. V účetnictví máme vystavenou tuzemskou fakturu i s DPH.

    Fyzicky posíláme zboží do zahraničí většinou poštou nebo přes službu (PPL apod.) na adresu zahraničního odběratele.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 2. 2009 9:26

      jiri (neregistrovaný)

      Re: Intrastat-tuzemské faktury do zahran
      Ještě se chci zeptat, ve kterém měsíci hlásit odeslání nebo přijetí zboží a do jakého měsíce přiznat DPH.

      Fakturu vystavíme v lednu a zboží je odesláno fyzicky až v únoru poštou nebo dopravcem.

      Faktura přijatá je vystavena v lednu a zboží fyzicky přijde až v únoru.

      Moc prosím o radu.

    • 9. 2. 2009 13:21

      Bětka+ (neregistrovaný)

      Re: Intrastat-tuzemské faktury do zahran
      1./Do výkazu pro Intr. se uvádějí i údaje o pohybu zboží pro neplátce.
      2./uvádí se do měsíce ve kterém došlo k odeslání nebo přijetí zboží
      3./může to být i měsíc následující po měsícei, ve kterém došlo k odeslání nebo přijetí zboží, pokud je v něm daná transkace přiznávaná k DPH.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).