Re: Správné účtování faktur
Zaúčtovat ji tak můžete,ale pokud si uplatňujete DPH, pak musíte podávat dodatečné přiznání. Účtování přes 383 a 389 je v tom případě, pokud si chcete DPH uplatnit až v letošním roce a nechcete podávat dodatečné přiznání k DPH . V roce 2009 bude účtování 383,389/321 343/321 a v roce 2008 5xx/383,389. Jde prostě o to, že náklady musíte dostat to roku, kterého se týkají a DPH si můžete uplatnit až do 3 let po uskutečnění plnění.
Re: Děkuju, už je mi to jasné
>>Ráda bych věděla, jak správně zaúčtovat fakturu na
>>přelomu roku.
>>Příklad: Přijatá faktura, vystavená 10.1.2009,
>>zdanitelné plnění 31.12.2008, přijali jsme ji
>>13.1.2009.
>>Zaúčtovala bych ji normálně do r. 2008 (5../321,
>>343/321),
>>v programu bych zadala podle dokladu vystavení 2009,
>>DUZP 2008.
>>Ve zdejších diskusích se pořád opakuje účtovat ve
>>smyslu přes účet 383 nebo 389. Já to nechápu. Nebo to
>>snad
>>platí pro faktury, které přijmu třeba později, třeba
>>až v únoru? I tak bych ji asi účtovala stejně (teď
>>nerozebírám DPH). Nějak se v tom motám. Díky za
>>vysvětlení.
>
>právě že všichni to rozebírají z toho důvodu DPH,
>které je v lednu, ale náklady patří do 08. Když je DUZP v
>prosinci, tak to v klidu dáte do neuzavřeného roku,
>ale jak je 09, musíte použít 383,389
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
19. 2. 2009 14:32
Ráda bych věděla, jak správně zaúčtovat fakturu na přelomu roku.
Příklad: Přijatá faktura, vystavená 10.1.2009, zdanitelné plnění 31.12.2008, přijali jsme ji 13.1.2009. Zaúčtovala bych ji normálně do r. 2008 (5../321, 343/321), v programu bych zadala podle dokladu vystavení 2009, DUZP 2008.
Ve zdejších diskusích se pořád opakuje účtovat ve smyslu přes účet 383 nebo 389. Já to nechápu. Nebo to snad platí pro faktury, které přijmu třeba později, třeba až v únoru? I tak bych ji asi účtovala stejně (teď nerozebírám DPH). Nějak se v tom motám. Díky za vysvětlení.