Lze tuto fa jako daňový výdaj v DE?

  • (neregistrovaný)

    20. 2. 2009 11:48

    Fakturuji Vám srovnání betonu stěrkou, položení PVC, celoplošné
    podlepení, olištování:

    stěrka + penetrace = částka
    PVC, práce + lepidlo = částka
    sokl = částka
    doprava = částka

    DPH v daném měsíci nebylo z fa uplatněno. Nevím zda celou částku dát jako nedaňový výdaj nebo cenu bez daně jako daňový, příp. jen
    část položek z faktury.

    Byly to práce provedené v pronajatém prostoru, FO není majitelem
    nemovitosti kde byly tyto práce provedeny. Velmi Vám děkuji za názor a rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 2. 2009 11:53

      anena (neregistrovaný)

      Re: Lze tuto fa jako daňový výdaj v DE?
      To je technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti. Máte mít souhlas pronajímatele. Dále Vám může pronajímatel odsouhlasit, že si můžete tech. zhodnocení sám odepisovat. Potom by jste toto TZ zařadil do stejné odpisové skupiny, jako je tato nemovitost a odepisoval. Samozřejmě byste si mohl uplatnit DPH. Nebo byste mohl tuto fa přefakturovat nájemci a započíst např. s nájmem. Jinak je to Váš nedaňový náklad.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).