Re: 325 na 461 - prosím o názor
Přeúčtovat určitě přes účet 395
např. 395/325 (-1000,-Kč)
395/461 ( 1000,-Kč)
Re: 325 na 461 - prosím o názor
>>Děkuji za Vaši radu a názor XB, ale jak to mám
>>přeúčtovat? z D 325 na D 461? Vím, že je to pro Vás
>>asi
>>banální, ale já bych se v tom velmi nerada zamotala...
>>:o(
>> děkuji
>Přeúčtovat určitě přes účet 395
>např. 395/325 (-1000,-Kč)
> 395/461 ( 1000,-Kč)
No to je asi špatně - vždyť budete podle tohoto "vzoru" mít na MD 2000 a jak je dostanete z té 395?
Já bych účtovala 325/461 - stranou MD se to "dostane" z 325 DAL a zároveň se to zaúčtuje na 461 DAL.
např. / 1000,0 325 DAL zůstatek k 31.12.08
1000,0 325 MD / 1000,0 461 DAL - zaúčtování v r.2009 - vlastně přeúčtování zůstatku na str.DAL z jednoho rozv.účtu na jiný
>
Re: 325 na 461 - prosím o názor
Účty 562 a 568 bych vůbec neřešila, to jsou náklady r.2008 a do toho bych se nepouštěla.
Co se týká rozv.účtů, "nasadila" bych si počáteční stavy přesně podle konečných stavů z r.2008 a teprve potom bych udělala interní doklad na přeúčtování úvěru z účtu 325 na 461 (pokud je to bankovní úvěr) nebo 479 (pokud je to úvěr např.od leasing.společnosti - ne leasing).
Do loňského roky byte neměla zasahovat, zvláště pokud je odevzdané přiznání k dani vč.příloh.
všem děkuji za Váš čas!
>>>Děkuji za Vaši radu a názor XB, ale jak to mám
>>>přeúčtovat? z D 325 na D 461? Vím, že je to pro Vás
>>>asi
>>>banální, ale já bych se v tom velmi nerada
>>>zamotala...
>>>:o(
>>> děkuji
>>Účty 562 a 568 bych vůbec neřešila, to jsou náklady
>>r.2008 a do toho bych se nepouštěla.
>>Co se týká rozv.účtů, "nasadila" bych si počáteční
>>stavy přesně podle konečných stavů z r.2008 a teprve
>>potom bych udělala interní doklad na přeúčtování úvěru
>>z
>>účtu 325 na 461 (pokud je to bankovní úvěr) nebo 479
>>(pokud je to úvěr např.od leasing.společnosti - ne
>>leasing).
>>Do loňského roky byte neměla zasahovat, zvláště pokud
>>je odevzdané přiznání k dani vč.příloh.
>souhlas a účtování, přímo 325/461 nebo pomocí účtu 395
>jak je popsáno výše
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
27. 2. 2009 9:03
Dobrý den, přebírám účetnictví a dostala jsem konečné 08 (a pro mě počáteční 09) stavy účtů. Jde o to, že firma zakoupila na základě úvěrové smlouvy os.aut. a předchozí účetní vůbec neůčtovala paltby: jistina 461/221, úrok 562/221 a poj 548/221, ale jistinu 325/221, úrok 568100/221 a poj 568200/221. Tudíž má zůstatky na účtech D 325, MD 568xxx a MD 568xxx. Chtěla bych to dát do pořádku. Lze tuto situaci vyřešit tak, že si počáteční stavy zadám rovnou tak jak bych je měla účtovat v tomto roce? tzn. 461 D, 562 MD a 548 MD s tím, že bych si to do účetnictví (pro případnou kontrolu) vše řádně s vysvětlením poznamenala? Za každou radu děkuji!