0% DPH , kam v přiznání

  • (neregistrovaný)

    27. 4. 2009 11:04

    Nová společnost(s.r.o.) v 1/2009 vystavila FV za provedenou službu CZ odběrateli. V té době ještě nebyla plátcem DPH, proto FV s DPH 0% .Koncem února se zaregistrovali jako čtvrtletní plátci DPH, pak už FV s DPH. Má se faktura vystavena bez DPH uvádět do přiznání DPH ? a pokud ano,do jakého řádku? bude to jen do ř.50,nebo jinam?vůbec si nevím rady.velice všem děkuji za rady

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).