Re: Zaúčtovanie zálohovej faktúry
Takže ak po zaplatení zálohy v máji mi príde"daňový zálohový doklad" s rozpisom DPH, mám ho účtovať len na 314/221 a po obdržaní daňového dokladu začiatkom júna, tento zaúčtovať na 518/314 a 343/314? Alebo môžem zálohový daňový doklad zaúčtovať priamo na 518/321 a 343/321 a ak áno, čo potom s daňovým dokladom, ktorý dostanem začiatkom júna? Ďakujem.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
4. 6. 2009 11:00
Dobrý deň.
Prosím o radu ohľadom takejto záležitosti:
poskytovateľovi internetu zaplatíme 4.5., na základe výzvy k úhrade, zálohu na službu a dostaneme od neho na túto platbu "zálohový daňový doklad".
Po využívaní služby nám vystaví 2.6. na túto platbu "daňový doklad" s dátumom zdaniteľného plnenia 1.6. s tým že je v ňom uvedené, že sme službu využívali od 2.5. do 1.6., takže doklad musíme účtovať do júna, aj keď sme službu v podstate využívali v máji.
Je to takto z hľadiska DPH správne?
Nemalo by ísť daňové plnenie do mája?
Ďakujem.
Juraj