Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
24. 6. 2009 22:24
Dobrý den.
Chce se zeptat jestli účtuji správně. Jsme plátci DPH a pořídili jsme od polského plátce (Castorama) zboží. Na dokladu ze dne 9.6.2009 je rozepsáno i polské DPH ve výši 22%. Celková částka 528,23 zlotých + 116,21 DPH = 644,44 zlotých. S dokladem jsme dostali "Žádost o vrácení daně DPH" - ta se posílá na polský FÚ do Varšavy. Ten nám pak vrátí DPH uvedené na dokladu. (pochopila jsem, že ne všechny firmy mohou fakturovat hned bez DPH).
Jak mám tedy účtovat v daňovém přiznání: 528,23 vynásobit kurzem ČNB ze dne 9.6. a uvést do ř. 3 a dopočítat české DPH a pak totéž do ř. 44. Částku 116,21 vynásobit taktéž kurzem ČNB a zaúčtovat jako pohledávku, kterou vyruším až když ji polský FÚ vrátí?
Děkuji všem, kteří si to přečtou a něco napíší.