Zboží z EU

  • (neregistrovaný)

    14. 7. 2009 20:50

    Dobrý večer,

    dodavatel z EU nám v červnu se zbožím poslal něco navíc. To zboží zůstane zatím u nás, on nám to nefakturuje a až to budeme chtít tak nám to vyfakturuje.

    Takže jaký bude postup:
    1. Intrastat - v červnu vykážu, klasické pořízení z EU, tedy transakce 11
    2. DPH - dle § 25 je povinnost přiznat daň k 15. dni následujícího měsíce po měsíci pořízení, pokud nebyl DD vystaven dřív. Takže DPH uvedu k 15.7.2009. Kurz použiji z tohoto dne.

    A pak jak přijde faktura tak už neuvádím ani do Intrastatu ani do DPH a jen si napíši poznámky.
    Je to správně?

    Ale co když jim to zboží nakonec pošleme zpět?
    Intrastat bych pak vykázala odeslání v tom měsíci, ve kterém bychom to vrátili, ale co DPH budu muset dělat dodatečné?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).