Re: Dodatečné přiznání DPH
A kdy opravujete v pokladně těch 9,- Kč??
Asi bych to nechala na červen a dala vnitřním dokladem s nějakým zdůvodněním mínusem 9,- Základ a mínusem 1,- DPH - čímž by se to srovnalo. Ale kvůli 1,- Kč bych to zas tak moc dodatkovým neřešila. Ale berte to jen jako námět. Rozhodnutí je na vás.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
21. 7. 2009 12:21
Jsme spol. s r.o. vedeme účetnictví. V pokladně za měsíc květen 2009 jsem omylem zadal do účetnictví k výdajovému dokladu za provedení služby částku větší o 9Kč než-li byla uvedena na zjednodušeném daňovém dokladu. Správné řešení by asi bylo v opravě tohoto účetního zápisu a podání dodatečného přiznání DPH. Částka dodatečné daňové povinnosti mi vychází na 1Kč. Nenapadá vás prosím nějaké jiné řešení jak se dodatečnému přiznání k DPH na tuto malou částku vyhnout ? Děkuji