Re: účtování komisního prodeje
Podle mého názoru provizi zaúčtujete do výnosů v momentě prodeje a totéž je DUZP u DPH. Nevím jaké časové rozlišení
máte na mysli, protože věci přijaté do komise neúčtujete na výsledkových účtech ani na rozvahových účtech - nejedná
se o váš majetek, ale někde v podrozvahové evidenci -
asi jako majetek přijatý do úschovy.
Re: účtování komisního prodeje
Takže bych mohla použít účet 648.. ?To znamená,že účtování bude takto...211/648 -provize 5%(základ daně)
211/343-daň19%
Prosím a co s těmi příjmovými lístky s celkovými cenami.To ofotit a přidat k příj.lístkům s provizí?Orginály asi předáme příspěv.organ.,která předměty poskytla.Nebo uvažuji špatně? Děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
30. 7. 2009 8:27
Dobrý den.S.r.o.převzala do komisního prodeje upomínkové předměty od neplátce.Prosím o radu,jak vše řádně zaúčtovat.Provize je 5%-z této částky odvedu 19%DPH.Jak ale všechny doklady zpracovat-Všechny předměty zařadit na účty časového rozlišení(celková částka)-absolutně se v tom plácám.Poraďte prosím-POLOPATĚ.Moc děkuji.