Penále

  • (neregistrovaný)

    4. 8. 2009 14:05

    Dobrý den,

    prosím o upřesnění, dneska už mi hlava nebere. :) Vloni firma vyúčtovala odběrateli penále za loňské faktury po splatnosti. Bývalá účetní na konci roku zaúčtovala interním dokladem 315/644nedaňově. Tzn. že letos už se nebude účtovat do výnosů (účtuje se dle splátkového kalendáře, který se s odběratelem podepsal), ale rovnou na 315... je to tak? :))

    Díky, LD

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 8. 2009 15:20

      hh (neregistrovaný)

      Re: penále
      Ano, platba se bude účtovat z 315, musíte ale dávat potom v přiznání k dani z příjmů, abyste zaplacené penále zdanili.

    • 4. 8. 2009 15:40

      LD (neregistrovaný)

      Re: penále
      Je tedy možný udělat pak interní doklad 644nedaňově/644daňově na to penále, které již bylo zaplaceno... aby se na to nezapomnělo?

    • 4. 8. 2009 20:57

      VandaB (neregistrovaný)

      Re: penále
      nemůžete letos INTD proúčtovat 644nedańově, protože bylo zaúčtováno na DAL v roce 2008 a výnosy se do nového roku nepřevádí - vše musíte zohlednit až v daňovém přiznání z příjmu PO

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).