Hlavní navigace

Jak účtovat-vrácení daně od poplatníka

  • (neregistrovaný)

    24. 8. 2009 13:11

    Dobrý den, nejsem si jistá jak mám zaúčtovat následující případ:
    při kontrole z FÚ nám neuznali vrácení přeplatku daně z ročního zúčtování u osob, které měli pozdější datum na dokladech vztahujících se k RZ. Jednalo se o 2 osoby. Toto nám FÚ dodanil a tak jsme to zaplatili + penále + úroky.
    Zároveň mi paní z FÚ poradila, ať si ti 2 zam-ci podají daň. přiznání za přísl. období a až jim peníze přijdou na účet, tak ať je vrátí zpět firmě do pokladny. Nebyl problém se domluvit se zam-ci. Tak jsme to tak udělali. Ale teď nevím jak ten příjem do pokladny správně zaúčtovat.
    Předpis platby na FÚ jsem účtovala: 538.9 (nedaňově) MD
    342.1 D
    a platbu: MD 342.1, D 221.1

    Jak teď vratku od zam-ců?
    Mohlo by být?
    předpis: MD 342.1
    D 648.9 (nedaňově)
    příjem: MD 211.1, D 342.1
    nebo mám do toho nějak montovat 335 ?
    Děkuji moc za odpovědi

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).