Dobrý den, nejsem si jistá jak mám zaúčtovat následující případ: při kontrole z FÚ nám neuznali vrácení přeplatku daně z ročního zúčtování u osob, které měli pozdější datum na dokladech vztahujících se k RZ. Jednalo se o 2 osoby. Toto nám FÚ dodanil a tak jsme to zaplatili + penále + úroky. Zároveň mi paní z FÚ poradila, ať si ti 2 zam-ci podají daň. přiznání za přísl. období a až jim peníze přijdou na účet, tak ať je vrátí zpět firmě do pokladny. Nebyl problém se domluvit se zam-ci. Tak jsme to tak udělali. Ale teď nevím jak ten příjem do pokladny správně zaúčtovat. Předpis platby na FÚ jsem účtovala: 538.9 (nedaňově) MD 342.1 D a platbu: MD 342.1, D 221.1
Jak teď vratku od zam-ců? Mohlo by být? předpis: MD 342.1 D 648.9 (nedaňově) příjem: MD 211.1, D 342.1 nebo mám do toho nějak montovat 335 ? Děkuji moc za odpovědi
24. 8. 2009 13:11
Dobrý den, nejsem si jistá jak mám zaúčtovat následující případ:
při kontrole z FÚ nám neuznali vrácení přeplatku daně z ročního zúčtování u osob, které měli pozdější datum na dokladech vztahujících se k RZ. Jednalo se o 2 osoby. Toto nám FÚ dodanil a tak jsme to zaplatili + penále + úroky.
Zároveň mi paní z FÚ poradila, ať si ti 2 zam-ci podají daň. přiznání za přísl. období a až jim peníze přijdou na účet, tak ať je vrátí zpět firmě do pokladny. Nebyl problém se domluvit se zam-ci. Tak jsme to tak udělali. Ale teď nevím jak ten příjem do pokladny správně zaúčtovat.
Předpis platby na FÚ jsem účtovala: 538.9 (nedaňově) MD
342.1 D
a platbu: MD 342.1, D 221.1
Jak teď vratku od zam-ců?
Mohlo by být?
předpis: MD 342.1
D 648.9 (nedaňově)
příjem: MD 211.1, D 342.1
nebo mám do toho nějak montovat 335 ?
Děkuji moc za odpovědi