Re: faktura v EUR - evidence DPH
Není možné dle zákona vystavit fa jen v EUR?
Objednávku máme v eurech, platba přijde na účet, který máme vedený na Slovensku samozřejmě také v eurech. Opravdu je nutné fakturu vystavit jak v eurech tak i v korunách? Nestačí jen vystavit v eurech a na svoji fakturu ručně dopsat přepočet ze dne vystavení faktury???
Re: faktura v EUR - evidence DPH
Nevím, jestli si dobře rozumíme, ale VF s místem plnění do ř.
21 daňového přiznání jednou částkou bez dph, nechápu kde
byste chtěla zdaňovat + - (v jakých řádcích přiznání ?). to se
týká jen faktura přijatých, u kterých máme povinnost přiznat
daň a pokud máme DD , tak i nárok na odpočet.
Re: faktura v EUR - evidence DPH
zakon o DPH 235/2004 Sb. Část první, Hlava II., Díl 5, §26-§35.
specialne §26 1)
......Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české měně.......
i kdyz tam dph neni tak podle me se jedna o danovy doklad kde uvadite pouze zaklad dane. mozna to neni dobre, ale ja to tak delam. casta v CZK - kurz pro prepocet - castka v EUR. beztak musite uctovat v CZK, takze tak jako tak si CZK zjistujete. nebo uctujete v EUR?
Re: faktura v EUR - evidence DPH
nerozumíme :-)
Přiznání DPH ř. 21 a nikam jinam - to je jasné
Jde mi o to, jestli tuto VF musím zapsat do své evidence DPH (vedu v excelu). Myslím,že už vím, že se v evidenci DPH tato faktura vůbec neobjeví, jen v Přiznání ř.21 a potom po zaplacení v DE. Je to tak?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
19. 10. 2009 15:50
Odevzdali jsme první přiznání k DPH a už si nás zve paní z Fú na kontrolu, proto moc prosím o radu jak má být správně v evidenci DPH (DE vedeme zvlášť) zapsána Slovákům vydaná faktura v eurech s místem plnění Slovensko. Faktura vydaná v eurech bez DPH, ručně jsme dopsali ze kterého dne a jaký byl použit kurz pro přepočet na Kč, upozornění na místo plnění s odkazem na příslušný & samozřejmě nechybí, v Přiznání DPH jsme tuto přepočítanou částku uvedli na ř. 21, ale jak to má být správně v evidenci DPH? Vím, že musí být na vstupu i výstupu - tzn. jako základ daně použít přepočet na české koruny a do DPH spočítat 19% a toto uvést jak na vstup tak na výstup? Takto jsme to udělali, protože jinak nám kontrola při vyplňování Přiznání DPH hlásila chybu.
Napsali jsme to špatně?