Dodatečné DPH - podané v říjnu

  • (neregistrovaný)

    31. 10. 2009 22:15

    Na začátku října 09 jsme podali a zaplatili dodatečné přiznání DPH za červenec 09. Jelikož vydaná faktura, na které chyběla u jedné položky hodnota DPH, byla již zaplacena odběratelem, vypočetla jsem dod. DPH shora - Kč 890. Zaúčtování interním dokladem s datem červencovým:
    311/602 - 890,00
    311/343 + 890,00

    Je to takhle v pořádku?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 31. 10. 2009 22:53

      Zdeník (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH - podané v říjnu
      já bych vystavila na odběratele vrubopis. Z.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).