Re: Jak zaúčtovat?
A proč to provádíte takto? Pokud vystavujete fakturu na prodej majetku, tak do ní musíte také uvést D.U.Z.P., které je den dodání tohoto majetku. Já bych vystavila zálohovou fakturu, kterou Vám firma uhradí a nato jim vystavíte daňový doklad k přijaté záloze. Konečnou fakturu vystavíte až v den, kdy bude majetek předán.
Re: Jak zaúčtovat?
Děkuji, Simon,taky jsem toto svému šéfovi navrhovala,ale ten to neodsouhlasil,protože to není uvedeno v Kupní smlouvě na základě které se tento majetek prodává. Bylo mi zkrátka nařízeno vystavit fakturu s tím,že majetek na ně přechází v den zaplacení a to je 6.1.2010,takto to je uvedeno ve smlouvě. Co teď s tím. Fakturu jsem totiž již vystavila a výnos mám na 641,ale vrtá mi to hlavou.Děkuji
Re: Jak zaúčtovat?
Tak asi jediné, co mě napadá je 311/384 - výnosy příštích období.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více jak 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
15. 11. 2009 18:21
Dobrý večer. Jak zaúčtovat takovýto případ. Vystavuji fakturu za prodej majetku,který přejde do vlastnictví odběratele,až dnem zaplacení faktury a to bude 6.1.2010. Budu muset použít nějaký účet příštích období? Děkuji.