Dobropis a DPH

  • (neregistrovaný)

    17. 12. 2009 21:35

    Dobrý den, prosím o radu. V měsíci říjnu 2009 jsme vystavili fakturu s 9% DPH. Nyní v prosinci jsme zjistili, že jsme měli fakturu vystavit s 19% DPH. Máme vystavit na původní fakturu dobropis?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 12. 2009 5:48

      annonym (neregistrovaný)

      Re: Dobropis a DPH
      Vystavíte opravný DD a to dle § 50. Opravu provedete ve zd. období, kdy chybu opravujete. Nebudete podávat dodatečné DaP.

    • 18. 12. 2009 14:08

      i (neregistrovaný)

      Re: Dobropis a DPH
      Opravdu nemusím podávat dodatečné DaP? Vždyť jsme odvedli a zaplatili méně.

    • 18. 12. 2009 18:22

      L. (neregistrovaný)

      Re: Dobropis a DPH
      § 49 lze použít jen pokud jste vystavili nesprávně vyšší sazbu a jdete s daní dolů. Pokud jde o opačný případ, musíte se vrátit do původního zdaňovacího období.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).