Re: otevření účetních knih neziskovka
Neziskovka používá jinou účetní osnovu.
Počáteční účet rozvažný = 961
Konečný účet rozvažný = 962
Účet hosp.výsledku = 963
HV ve schval.řízení = 931
Uzavření účetních knih k 31.12.2009:
962/211 pokladna Kč 9000,-
výsledkové účty proti účtu 963
pokud byste měli v nákladech a výnosech pouze ty členské příspěvky, které určitě účtujete na účet 684, pak to bude:
684/963 Kč 9000,-
a poté 963/962 Kč 9000,- = zisk za rok 2009
Otevření účetních knih v roce 2010:
211/961 pokladna Kč 9000,-
961/931 zisk za rok 2009 Kč 9000,-
Stav účtu 931-Hosp.výsledek ve schval.řízení se v roce 2010 vyrovná dle rozhodnutí účetní jednotky ve prospěch účtu 901-Vlastní jmění nebo účtu 911-Fondy, případně účtu 932-Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let.
Re: otevření účetních knih neziskovka
Děkuji za odpověď. Účetnictví jsem převzal po profesionální účetní, která ale používala účty 701 a 702. Mám tedy přejít na to, jak říkáte, nebo je to jedno?
Děkuji
Re: otevření účetních knih neziskovka
Dle účtové osnovy a postupů účtování pro neziskovky se přijaté členské příspěvky dle stanov účtují na výnosový účet 684. A ano, můžete rovnou z pokladny, tedy 211/684. Nemůžete na 602, nejedná se o provedenou službu a lezlo by to jinam ve výsledovce.
Re: otevření účetních knih neziskovka
Děkuji mnohokrát. Díval jsem se do účtové osnovy pro neziskové organizace, ale tam stojí, že přijaté členské příspěvky jdou pod 694.
Můžu náklady za materiál tedy účtovat pod účtovou skupinu 5, nebo 4?
Je někde aktuální účetní osnova? Děkuji za odpověď.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
28. 2. 2010 15:03
DObrý den, tak snad naposledy
Mám za úkol otevřít účetní knihy za rok 2009. Za rok 2008 jsme vykázali zisk na členských příspěvcích 9000 Kč. Tedy pokud chápu správně pak
Pokladna - aktiva 9000
Hosp. výsledek - pasiva 9000
Pak si toto rozepíšu na 701, ergo
701
MD - 9000 - zisk, tedy na D 431
D - 9000 - pokladna, dále na MD 211
Ovšem co potom s účtem 431? Rozepisuje se nějak potom? Jak se zahrnuje do konečné rozvahy k 31.12.2009 do 702? Děkuji za pomoc