Provize s haléři v pokladně

  • (neregistrovaný)

    16. 6. 2010 12:31

    Moc prosím o radu, jak nejlépe postupovat. Vedu DE, nejsem plátce DPH, zprostředkovávám prodej jízdenek a vstupenek a jednou měsíčně mi od dodavatele přijde faktura na které je vyčíslena výše provize, kterou si nechám a na kterou vystavím fakturu a zaúčtuju jako příjem a částka, kterou odesílám dodavateli, tu nejdříve zaúčtuju jako příjem, který neovlivní základ daně a při odeslání dodavateli jako výdaj, který neovliní základ daně. Někdy je ale provize spočtena na desetihaléře, co s tím, když provizi účtuju jako hotovost do pokladny. Už jsem přemýšlela, že bych celou částku vložila na účet a čásku rozepsala na příjem z prodeje a příjem neovlivňující základ daně a provizi měla tí pádem v bance, ale nevím jestli je to správně, když peníze vybírám od klientů v hotovosti. Nějak se v tom motám, můžete mi prosím někdo poradit jak je to správně. Děkuji všem za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).