Hlavní navigace

Zaúčtování

  • (neregistrovaný)

    18. 6. 2010 12:01

    Dobrý den,

    Převzala jsem účetnictví.

    rok 2008
    faktura zákazníkovi s 2% skontem při dřívějším zaplacení.
    Při likvidaci faktury tam zůstaly ty 2% jako nezaplacené.
    Účetní to skonto nezaúčtovala v roce 2008 a teď mi to visí jako
    neuhrazené (uzavírám rok 2009)

    Mohu v roce 2009 zaúčtovat, aby to v účetnictví již nefigurovalo ?
    Co byste mi doporučili ?

    Děkuji předem,
    Jana

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 6. 2010 13:43

      řeháček (neregistrovaný)

      Re: zaúčtování
      děkuji paní Evo.
      Takže chápu to dobře ?
      rok 2008 604 / 311
      rok 2009 548/311

      Díky za radu.

    • 18. 6. 2010 13:58

      Eva B (neregistrovaný)

      Re: zaúčtování
      Ne rok 2008 již máte uzavřený,a tak bych to proúčtovala v roce 2009 na 604/311, tím vyrovnáte účet 311 a účtem 604 snížíte výnosy, ale protože ty měly být sníženy v roce 2008, tak v roce 2009 nedaňově a přičtu k základu daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).