DPH u veletrhu konaného ve 3. zemi

  • (neregistrovaný)

    23. 7. 2010 10:26

    Dobrý den,

    prosím o radu. Fakturujeme (český subjekt, plátce DPH) českému plátci za služby spojené s konáním veletrhu ve 3. zemi. Dle našeho názoru se řídíme § 10b a faktura by měla být bez daně. Nevíme ale, jestli je to bez vztahu nebo osvobozeno a na jaký řádek to uvést v přiznání. Na koho pak přechází povinnost odvést daň ve třetí zemi? Na nás nebo na příjemce služby? A kontrolují finanční úřady v ČR, zda jsme DPH v dané zemi skutečně odvedli?
    Předem velmi děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).