Pronájem lodi v Chorvatsku

  • (neregistrovaný)

    16. 8. 2010 23:34

    Dobrý den,

    prosím o radu. S.R.O. má následující obory živností:

    Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří, Ostatní vzdělávání j. n., Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.

    Její podnikání spočívá ve zprostředkování ubytování na jachtě v Chorvatsku (chorvatská firma fakturuje za "ubytování turistů") a svým zákazníkům tuto částu ve stejné výši refakturují. Jednou za čtvrtletí pak vystaví chorvatské firmě fakturu za provizi.

    Prosím máte někdo s tímto zkušenosti? Jak z pohledu DPH? Zatím k DPH zaregistrovaná firma není, ale budou kupovat auta a obrat stejně nakonec 1 mil překročí, tj. k DPH se budou registrovat.

    Co vstupuje do obratu firmy pro účely registrace k DPH? Jen provize nebo i přefakturovaná částka za ubytování?

    Jak pak fakturace? Dle starého zákona o DPH (platného do 31.12.09 by se posuzovalo dle místa plnění, tj. bez české DPH, protože služba poskytnuta v Chorvatsku), ale dle novelizace bude dle §9/1, tj. řídí se tím, že příjemcem je český subjekt tj. s českým DPH?

    Moc díky. V.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).