Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
16. 8. 2010 23:34
Dobrý den,
prosím o radu. S.R.O. má následující obory živností:
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří, Ostatní vzdělávání j. n., Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.
Její podnikání spočívá ve zprostředkování ubytování na jachtě v Chorvatsku (chorvatská firma fakturuje za "ubytování turistů") a svým zákazníkům tuto částu ve stejné výši refakturují. Jednou za čtvrtletí pak vystaví chorvatské firmě fakturu za provizi.
Prosím máte někdo s tímto zkušenosti? Jak z pohledu DPH? Zatím k DPH zaregistrovaná firma není, ale budou kupovat auta a obrat stejně nakonec 1 mil překročí, tj. k DPH se budou registrovat.
Co vstupuje do obratu firmy pro účely registrace k DPH? Jen provize nebo i přefakturovaná částka za ubytování?
Jak pak fakturace? Dle starého zákona o DPH (platného do 31.12.09 by se posuzovalo dle místa plnění, tj. bez české DPH, protože služba poskytnuta v Chorvatsku), ale dle novelizace bude dle §9/1, tj. řídí se tím, že příjemcem je český subjekt tj. s českým DPH?
Moc díky. V.